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《会计之友》-2016年03期目录
  •  农村职业教育经费投入国际比较 王凤羽
  •  供应商—客户关系对公司行为影响的文献综述 殷枫
  •  独立董事监督决策的选择:文献综述 马如静,唐雪松
  •  企业绩效研究评述比较与展望 杨富
  •  关系型借贷问题的国外最新研究进展述评——基于引文分析法 葛永盛,吴秋敏
  •  企业社会责任内部控制:综述与展望 孙芳城,董倩,王海兵 
    被引次数:1
  •  联盟组合下科技型中小企业创新绩效研究综述 颜莉,潘妮,骆希亚
  •  我国上市公司内部控制评价报告改进研究——来自2010—2014年ST公司转换期间内部控制评价报告的证据潘立生,尹航 
    被引次数:1
  •  内部控制、董事会结构与高管薪酬—业绩敏感性 王铁肩,陈震
  •  从内部控制的角度看"存货"科目的运用 吴利红
  •  企业信息安全内部控制探讨——基于中国平安DLP计划的分析 黄金曦,张攀红
  •  会计—税收差异与企业投资效率 刘丽华,龙月娥
  •  税务稽查工作标准化模式的设计及评价——以XA市地税稽查局为例 王乐
  •  房地产开发公司土地增值税纳税筹划案例分析 乔亮国
  •  基于XBRL的税收呈报信息化建设设想 胡仁昱,胡方圆 
    被引次数:1
  •  XBRL技术对企业盈余质量的影响——基于沪深上市公司经验数据的实证研究 李九斤,叶雨晴,徐畅 
    被引次数:1
  •  基于XBRL的我国社会责任会计信息披露 周琦
  •  PDCA理论在高校专项资金绩效管理中的应用 毕天睿
  •  系统动力学视角下高校内部控制的研究分析 姜琳,孙经纬,李勇
  •  高校财务管理状况评价指标设计研究 杨蓉
  •  基于审计结果的科研经费管理策略 马慧玲,池丽娟
  •  审计差异与审计调整分录的归类分析 郑波
  •  国家审计"管理"互联网金融风险的路径研究 李灏来,李越冬
  •  风险导向经济责任审计探析 朱庆仙
  •  企业内部审计内部协同效应问题与对策 林仁灶
  •  行为审计处理处罚力度:理论框架和经验数据分析 郑石桥,张健欣
  •  大型交通建筑企业的管理会计信息化探析 占永红,李文起
  •  "互联网+"时代企业管理会计框架设计 张咏梅,于英 
    被引次数:1
  •  管理会计视角的全面绩效管理 冯巧根 
    被引次数:1

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